为加强集团公司合同管理工作,根据郑州市国资委相关工作要求,自2021年9月13日至10月31日,集团公司法务审计部组织人员对各项目部及控股子公司2020年1月1日-2021年8月31日的合同管理情况进行了一次全面检查。
本次监督检查工作,集团公司各项目部及各子公司领导高度重视,积极配合。检查人员查看了合同签订情况、合同编号归档情况、合同专用章使用情况、合同招投标情况、合同履行情况等。
整体来看,集团公司各项目部及各子公司均能按照公司合同管理制度要求进行合同管理,但是仍有部分合同存在审查会签不规范情况,部分合同存在合同签字签章不规范,部分合同档案存在档案附件不齐全、管理不规范情况,检查人员在现场把发现的问题及风险点及时反馈到各项目部和子公司,并指导各单位按要求立即整改。同时对各单位存在的法律纠纷情况进行查看,并要求各单位及时将本单位存在的法律纠纷情况报送集团公司。
下一步,集团公司监事会将进一步做好合同监督检查,提高部门人员的业务能力,努力维护企业国有资产安全,为集团公司的健康发展保驾护航。