近日,集团公司组织召开了线上2022年度年报审计工作启动会议,集团公司总会计师郭金萍同志对参与会议的财务工作人员进行了审计工作动员讲话。
在线上会议讲话中,郭金萍同志对集团公司包括下属控参股子公司的财务人员提出了工作要求。年报审计既是对集团公司所有员工一年来辛勤工作体现,也是国有企业按照国资委要求核算上报利润的依据,同时对集团公司融资、经营等起着关键作用,财务人员首先要提高自身对审计工作的重视,强化自身责任,积极参与年报审计工作;其次,集团公司及下属子公司财务人员要坚持原则,严格把关,既要提高审计质量与成效,又要防范审计风险。第三,要加强与受托会计师事务所的联系,及时、准确、全面的配合事务所提供相关会计资料,遇到问题与困难及时与事务所沟通解决,保证审计工作按时完成。
集团公司财务会计部经理祁朋泉同志介绍了2022年度年报审计工作方案,参与会议的事务所工作人员就本次年报审计工作重点和资料清单要求做了详细说明。